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2018年4月審計學

卷面總分:120分     試卷年份:2018    是否有答案:    作答時間: 120分鐘   

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試題序號

下列事項中對獨立性產生不利影響的有

  • A、注冊會計師乘坐了其所審計的航空公司的航班
  • B、注冊會計師以內部員工的價格購買了其所審計的房產公司的房屋
  • C、注冊會計師向其審計單位的相關人員提供了審計傭金
  • D、注冊會計師擔任了被審計單位的會計顧問
  • E、注冊會計師受到了董事會不出具無保留意見的審計報告將不再續約的告知書
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下列有關貨幣資金內部控制的關鍵環節中,存在重大缺陷的是

  • A、現金收入及時存入銀行,特殊情況下,經主管領導審查批準方可坐支現金
  • B、對重要貨幣資金支付業務,實行集體決策
  • C、財務專用章由專人保管,個人名章由本人或其授權人員保管
  • D、指定專人定期核對銀行賬戶,每月核對一次,編制銀行存款余額調節表,使銀行存款賬面與銀行對賬單調節相符

政府審計部門與注冊會計師如果對同一事項進行審計,最終形成的審計結論可能存在差異,導致差異的下列各項原因中最主要的是

  • A、審計的獨立性不同
  • B、審計的依據不同
  • C、審計的權威性不同
  • D、審計的方式不同

簡述存貨監盤程序的主要內容。

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